Pomoč:Nabava-app/386/ist uvozdispvhf
Meni omogoča pripravo nabav za Intrastat (NIN) z generiranjem iz vhodnih faktur.
Spodaj našteta polja omogočajo ožji izbor faktur, iz katerih naj bi se generirale nabave za Intrastat. Poleg njih so polja za vnos podatkov, ki se iz vhodnih faktur ne morejo prenesti, a so za NIN pomembna.
Opis polj na obrazcu za generiranje nabav za Intrastat
| Polje | Opis | Kontrole |
| Številka | Zaporedne številke vhodnih faktur | tabela vhodnih faktur |
| Datum od – do | Omejitev izbora glede na datum vhodnih faktur | |
| Prejeto od – do | Omejitev izbora glede na datum prejetja vhodnih faktur | |
| Obdobje od – do | Omejitev izbora glede na datum obdobja vhodnih faktur | |
| Partner | Možen izbor samo določenih partnerjev | šifrant partnerjev |
| Str. mesto | Možen izbor določenih stroškovnih mest | šifrant stroškovnih mest |
| Oznaka VF | Izbor faktur glede na podatek v polju Oznaka | tabela vhodnih faktur |
| Referent | Izbor referenta, ki je pripravljal fakture (en ali več) | šifrant delavcev |
| Status | Omejitev glede statusa faktur | |
| Modul | Omejitev faktur za določen modul | moduli za uporabnika |
| Intrastat | Določitev s kljukico povzroči prikaz faktur, ki imajo v glavi dokumenta istoimensko oznako | |
| Išči | Gumb za določen pogoje poišče ustrezne vhodne fakture | |
| Briši | Brisanje zapisov iz predhodnega izbora na preglednici v spodnjem delu okna | |
| Dodaj | Dodajanje vhodnih faktur v predhodno odločeni nabor faktur na spodnjo preglednico | |
| Orodja | Meni omogoča pregled vhodne fakture, ki je označena v preglednici, oziroma iskanje odvisnih dokumentov. | |
| Vnos novega dokumenta - Dodatni podatki | Dodatni podatki so potrebni za vpis na novo generirane NINe. | |
| Referent | Šifra referenta za vpis v glavo NINa | šifrant delavcev |
| Način prevoza | Šifra načina prevoza pri posebnem pragu za vpis v glavo NINa | šifrant vrst transporta |
| Vrsta posla | Šifra vrste posla za vpis na postavke NINa | šifrant vrst poslov |
| Kontrola podatkov | Kontrola podatkov, ki so vir podatkov za NIN (vhodna faktura, šifranti, od koder se prenašajo podatki na NIN) | |
| Generiranje nabav za Intrastat | Priprava NINov iz vhodnih faktur, ki so v spodnji preglednici označene |
Preglednica
Prikazuje najpomembnejše podatke iz glav izbranih vhodnih računov ter neto mase v kilogramih, ki se pridobi iz tabele dodatnih podatkov za vhodne fakture (polje Naziv je TEŽA-KG, v polju Vrednost je vpisana teža, decimalna mesta so ločena z vejico). Fakture v preglednici se prikažejo po kliku na gumb Išči in sicer je nabor odvisen:
- od določitvenih podatkov na obrazcu (datum, parter, oznaka, modul, stroškovno mesto, referent, ki je fakturo pripravil…).
- od določitve, da se prikažejo samo fakture, označene za Intrastat – ob tem se dodatno preverja, da ima faktura vsaj eno postavko, ki se bo poročala za Intrastat (to je kontrola glede oznake Intrastat v šifrantu Matičnih podatkov). Sicer faktura ne pride v preglednico, kljub temu, da ima v glavi oznako za poročanje Intrastat (primer je faktura kupca iz EU, na kateri so samo storitve, ki pa se ne poročajo).
- od nastavitve Prenos referenčnega dokumenta, ki dopušča ali onemogoča ponovnega prenosa iz iste fakture – torej generiranje NINa iz vhodne fakture, za katero že obstaja NIN. Ob onemogočanju ponovnega prenosa se že prenesene fakture v naboru ne prikažejo.
V preglednici prikazane fakture je treba še označiti za prenos. Vse fakture označite s klikom na vogalno polje zgoraj levo, na enak način jih lahko odznačite. Ročno lahko označite ali odznačite fakturo s klikom na polje pred številko fakture (prva kolona z leve), ki ima zaporedno številko zapisa v preglednici. Izbrane fakture imajo v prvi koloni temno sivo obarvano polje.
Sedaj pride na vrsto kontrola podatkov in nato generiranje Nabav za Intrastat.
Kontrola podatkov
Gumb omogoča kontrolo podatkov pred samim generiranjem. Značilnosti poteka kontrole se enake kot pri generiranju, ki so naveden v naslednjem odstavku. Dejansko se izvede isti postopek, le da se Nabave za Intrastat v tabelo ne zapišejo. Enako je tudi končno obvestilo z možnostjo izpisa v excel tabeli.
Generiranje nabav za Intrastat
Izbor gumba povzroči pripravo NINov iz vhodnih faktur, ki so v spodnji preglednici označene.
Ob tem se izvršijo razne kontrole, podobno kot ob ročnem vnosu dokumenta:
- dodatni podatki iz desnega dela obrazca morajo biti določeni (referent, način prevoza, vrsta posla),
- glede na prag poročanja mora program za generiranje po določenih pravilih pridobiti podatke za glavo novega dokumenta Nabava za Intrastat (država uvoza glede na državo dobavitelja v šifrantu partnerjev, pariteta glede na dobavne pogoje v šifrantu partnerjev, lega kraja...),
- preveri se, če niso za prenos določene storno, avansne in odprte fakture. Prve in druge se ne prenesejo, tretje pa lahko, če po obvestilu postopka ne prekinete.
- upošteva se nastavitev Prenos referenčnega dokumenta (INT_REFD), ki dopušča ali onemogoča ponovni prenos iz iste fakture – torej generiranje NINa iz vhodne fakture, za katero že obstaja NIN (status NINa ne sme biti STorno). Ob onemogočanju ponovnega prenosa se že prenesene fakture v naboru ne prikažejo. Če kontrola ni predvidena oziroma je predvidno obvestilo, se prikažejo, od uporabnika pa zahteva odločitev o ponovnem prenosu ali prekinitvi. Če so bili NINi za določene vhodne račune predhodno stornirani, se ti vhodni računi ponovno na voljo za generiranje NINov.
- prenos vhodne fakture na NIN se ne izvrši, če je določena nastavitev, da se preverja, če je za obdobje NINa že narejeno Intrastat poročilo (Ob izdelavi NIN preveri obstoj Intrastat poročila (ExistNINDoc)),
- na postavkah novega dokumenta se preverijo podatki o poreklu, teži, količini za dodatni mersko enoto… Te pomanjkljivosti preprečijo nastanek novih dokumentov.
- upošteva se 3.sklop v nastavitvi Pravila za paritete in stroške - prejemi (NabParit), ki določa stopnjo kontrole transportnih stroškov in/ali stroškov zavarovanja. Glede na stopnjo kontrole se ob neustreznih podatkih izpiše obvestilo, ki dopušča nastanek novega dokumenta) ali obvestilo z blokado izdelave dokumenta.
Priprava novih Nabav za Intrastat je enaka kot ob ročnem vnosu:
· pridobivanje podatkov iz vhodne fakture in povezanih šifrantov po določenih pravilih,
· razdelitev teže na postavke glede na določen ključ (nastavitve); opomba : Če je teža za nabavo v dodatnih podatkih vhodne fakture manjša od seštevka neto mase postavk, se izvede razdelitev teže na način, da se za razdelitev upoštevajo VSE postavke. Do tega pride, če je teža za ident določena v matičnih podatkih ali je postavka v težinski EM.
· pridobivanje stroškov iz pogojev poslovanja (zavihek Intrastat) za dobavitelja in razdelitev stroškov na postavke glede na določen ključ (nastavitve).
Ob koncu generiranja se v posebnem oknu izpiše poročilo generiranja (številke vhodnih faktur in številke NINov iz teh faktur, pomanjkljivosti, napake v podatkih…). Poročilo se naknadno lahko shrani in prikaže še v excel datoteki, ki jo je možno shraniti in urediti po lastnih potrebah.
Pred pripravo Intrastat poročila je treba novonastale dokumente pregledati in potrditi. S tem so pripravljeni za pripravo Intrastat poročila za prejemni tok.
[[Kategorija:Nabava/Intrastat]]