Pomoč:Bdf/386/TransKontoReal

Iz HybridMediaWiki
Jump to navigation Jump to search

Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo.
Pogoj za delovanje je nastavitev Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo, ki mora imeti vrednost TAB.
Tabela preslikav je sestavljena iz:

  • tabele realizacija blaga,
  • tabele realizacije storitve in
  • tabele saldakontov.


Tabela preslikav v GK - realizacija blago
V šifrant tabela realizacije blaga je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:

Polje Opis Povezana polja
Vrsta prometa Vrsta prometa Vrste prometa - obrazec
Vrsta kupca Vrsta kupca Vrste strank - obrazec
Kupec Šifra kupca Partnerji - obrazec
Skladišče Šifra skladišča Skladišča - obrazec
Blag.skupina Blagovna skupina Blagovne skupine - obrazec
Konto real. Konto realizacije Kontni plan - obrazec
Simbol real. Simbol knjiženja Simboli knjiženja - obrazec
Konto NV Konto knjiženja nabav.vrednosti Kontni plan - obrazec
Simbol NV Simbol knjiženja nab.vrednosti Simboli knjiženja - obrazec
Konto popustov Konto knjiženja popustov Kontni plan - obrazec
Popust v breme


Tabela preslikav v GK - realizacija storitve
V šifrant tabela realizacije storitve je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:

Polje Opis Povezana polja
Vrsta prometa Vrsta prometa Vrste prometa - obrazec
Vrsta kupca Vrsta kupca Vrste strank - obrazec
Kupec Šifra kupca Partnerji - obrazec
Storitev Šifra storitve iz MP Matični podatki - obrazec
Blag.skupina Blagovna skupina Blagovne skupine - obrazec
Konto real. Konto realizacije Kontni plan - obrazec
Simbol real. Simbol knjiženja Simboli knjiženja - obrazec
Konto popustov Konto knjiženja popustov Kontni plan - obrazec
Popust v breme


Tabela preslikav v GK - saldakonti
V šifrant tabela preslikav - saldakonti je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:

Polje Opis Povezana polja
Vrsta kupca Vrsta kupca Vrste strank - obrazec
Država Šifra države Države - obrazec
Valuta Šifra valute Valute - obrazec
Kupec Šifra kupca Partnerji - obrazec
Konto SDK Konto Kontni plan - obrazec
Simbol SDK Simbol knjiženja v saldakonte Simboli knjiženja - obrazec
Konto avans Konto knjiženja avansov Kontni plan - obrazec
Simbol avans Simbol knjiženja avansov Simboli knjiženja - obrazec


Za potrebe vhodne fakture se uporablja tabela preslikav iz modula Vhodna knjiga.