Pomoč:Bdf/386/TransKontoReal: Razlika med redakcijama
| Vrstica 6: | Vrstica 6: | ||
* tabele saldakontov. | * tabele saldakontov. | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''Tabela preslikav v GK - realizacija blago''' | + | '''Tabela preslikav v GK - realizacija blago'''<br> |
V šifrant ''tabela realizacije blaga'' je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči: | V šifrant ''tabela realizacije blaga'' je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Vrstica 58: | Vrstica 58: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''Tabela preslikav v GK - realizacija storitve''' | + | '''Tabela preslikav v GK - realizacija storitve'''<br> |
V šifrant ''tabela realizacije storitve'' je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči: | V šifrant ''tabela realizacije storitve'' je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |'''Polje''' | |
| − | + | |'''Opis''' | |
| − | + | |'''Povezana polja''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vrsta prometa | |
| − | + | |Vrsta prometa | |
| − | + | ||[[Pomoč:Bdf/386/vrstepr|Vrste prometa - obrazec]] | |
| − | Za potrebe vhodne fakture se uporablja [[Pomoč:Vhodna-knjiga-app/386/transkontoskdob|tabela preslikav]] iz modula Vhodna knjiga. | + | |- |
| + | |Vrsta kupca | ||
| + | |Vrsta kupca | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/VrsteStr|Vrste strank - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Kupec | ||
| + | |Šifra kupca | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/PartnerjiDok|Partnerji - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Storitev | ||
| + | |Šifra storitve iz MP | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/xxxxx|Matični podatki - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Blag.skupina | ||
| + | |Blagovna skupina | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/Blagskup|Blagovne skupine - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Konto real. | ||
| + | |Konto realizacije | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Simbol real. | ||
| + | |Simbol knjiženja | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/Simboli|Simboli knjiženja - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Konto popustov | ||
| + | |Konto knjiženja popustov | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Popust v breme | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Tabela preslikav v GK - saldakonti'''<br> | ||
| + | V šifrant ''tabela preslikav - saldakonti'' je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''Polje''' | ||
| + | |'''Opis''' | ||
| + | |'''Povezana polja''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Vrsta kupca | ||
| + | |Vrsta kupca | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/VrsteStr|Vrste strank - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Država | ||
| + | |Šifra države | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/Drzave|Države - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Valuta | ||
| + | |Šifra valute | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/Valute|Valute - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Kupec | ||
| + | |Šifra kupca | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/PartnerjiDok|Partnerji - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Konto SDK | ||
| + | |Konto | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Simbol SDK | ||
| + | |Simbol knjiženja v saldakonte | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/Simboli|Simboli knjiženja - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Konto avans | ||
| + | |Konto knjiženja avansov | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Simbol avans | ||
| + | |Simbol knjiženja avansov | ||
| + | |[[Pomoč:Bdf/386/Simboli|Simboli knjiženja - obrazec]] | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Za potrebe '''vhodne fakture''' se uporablja [[Pomoč:Vhodna-knjiga-app/386/transkontoskdob|tabela preslikav]] iz modula Vhodna knjiga. | ||
Redakcija: 10:15, 13. maj 2025
Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo.
Pogoj za delovanje je nastavitev Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo, ki mora imeti vrednost TAB.
Tabela preslikav je sestavljena iz:
- tabele realizacija blaga,
- tabele realizacije storitve in
- tabele saldakontov.
Tabela preslikav v GK - realizacija blago
V šifrant tabela realizacije blaga je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Vrsta prometa | Vrsta prometa | Vrste prometa - obrazec |
| Vrsta kupca | Vrsta kupca | Vrste strank - obrazec |
| Kupec | Šifra kupca | Partnerji - obrazec |
| Skladišče | Šifra skladišča | Skladišča - obrazec |
| Blag.skupina | Blagovna skupina | Blagovne skupine - obrazec |
| Konto real. | Konto realizacije | Kontni plan - obrazec |
| Simbol real. | Simbol knjiženja | Simboli knjiženja - obrazec |
| Konto NV | Konto knjiženja nabav.vrednosti | Kontni plan - obrazec |
| Simbol NV | Simbol knjiženja nab.vrednosti | Simboli knjiženja - obrazec |
| Konto popustov | Konto knjiženja popustov | Kontni plan - obrazec |
| Popust v breme |
Tabela preslikav v GK - realizacija storitve
V šifrant tabela realizacije storitve je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Vrsta prometa | Vrsta prometa | Vrste prometa - obrazec |
| Vrsta kupca | Vrsta kupca | Vrste strank - obrazec |
| Kupec | Šifra kupca | Partnerji - obrazec |
| Storitev | Šifra storitve iz MP | Matični podatki - obrazec |
| Blag.skupina | Blagovna skupina | Blagovne skupine - obrazec |
| Konto real. | Konto realizacije | Kontni plan - obrazec |
| Simbol real. | Simbol knjiženja | Simboli knjiženja - obrazec |
| Konto popustov | Konto knjiženja popustov | Kontni plan - obrazec |
| Popust v breme |
Tabela preslikav v GK - saldakonti
V šifrant tabela preslikav - saldakonti je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Vrsta kupca | Vrsta kupca | Vrste strank - obrazec |
| Država | Šifra države | Države - obrazec |
| Valuta | Šifra valute | Valute - obrazec |
| Kupec | Šifra kupca | Partnerji - obrazec |
| Konto SDK | Konto | Kontni plan - obrazec |
| Simbol SDK | Simbol knjiženja v saldakonte | Simboli knjiženja - obrazec |
| Konto avans | Konto knjiženja avansov | Kontni plan - obrazec |
| Simbol avans | Simbol knjiženja avansov | Simboli knjiženja - obrazec |
Za potrebe vhodne fakture se uporablja tabela preslikav iz modula Vhodna knjiga.