Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/KontoGK: Razlika med redakcijama

Iz HybridMediaWiki
Jump to navigation Jump to search
(preusmeritev na Pomoč:Bdf/386/KontoGK)
Oznaka: Nova preusmeritev
 
(Vmesna redakcija drugega uporabnika ni prikazana)
Vrstica 1: Vrstica 1:
<br>
+
#REDIRECT [[Pomoč:Bdf/386/KontoGK]]
Kontni plan se pripravlja skladno z računovodskimi predpisi in posebnostmi poslovanja podjetja.
 
<br><br>
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|Ime polja
 
|Funkcionalnost
 
|Povezana polja
 
|-
 
|Konto
 
|Šifra konta, kot jo določa (interni ali veljavni) kontni plan. Dolžina šifre konta je lahko največ 8 znakov in je obvezna.
 
|
 
|-
 
|Naziv konta
 
|Naziv konta. Dolžina naziva konta je lahko do 60 znakov.
 
|
 
|-
 
|Saldakonto
 
|Obkljukamo, če želimo da:
 
- je pri knjiženju obvezen vnos partnerja in veze,
 
<br>- je vnos datuma valute priporočljiv, če je vknjižba račun,
 
<br>- se vknjižbe na teh kontih lahko zapirajo avtomatsko ali ročno.
 
<br>Takšna označitev konta je pogoj pri raznih obdelavah in izpisih (zamudne obresti, opomini, odprte postavke, saldo za partnerja,...)
 
|
 
|-
 
|Str. mesto
 
|Obkljukamo, če želimo da:
 
- je pri knjiženju obvezen vnos stroškovnega mesta,
 
Takšna označitev konta je pogojena na primer pri raznih izpisih (izpis bilance za določeno stroškovno mesto, izpis kartice stroškovnih mest,... )
 
|
 
|-
 
|Devizen
 
|Obkljukamo, če želimo da:
 
- je pri knjiženju obvezen vnos zneska v tuji valuti.
 
Na teh kontih lahko ugotavljamo tečajne razlike in ugotovljeno razliko knjižimo.
 
V polju valuta moramo obvezno izbrati tujo valuto (GBP, USD, ..).
 
|
 
|-
 
|Vezni dokument
 
|Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos veznega dokumenta - delovni nalogi ...
 
|
 
|-
 
|Odp. postavke
 
|Obkljukamo, če želimo da:
 
- je pri knjiženju vnos veze obvezen,
 
<br>- je datum valute priporočljiv, če je vknjižba račun.
 
<br>- se knjižbe na teh kontih zapirajo avtomatsko ali ročno.
 
Takšna označitev konta se upošteva na primer pri izpisu odprtih postavk.
 
|
 
|-
 
|Debet račun
 
|Obkljukamo, če želimo označiti da na saldakontnih kontih in kontih odprtih postavk:
 
<br>- v polje '''debet''' knjižimo znesek računa
 
<br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek plačila
 
<br><br />Ne obkljukamo, če želimo označiti da:
 
<br><br>- v polje '''debet''' knjižimo znesek plačila
 
<br>- v polje '''kredit''' knjižimo znesek računa
 
Takšna označitev konta je pomembna npr. za obračun obresti
 
<br>- da vemo kam knjižimo znesek računa in kam znesek plačila. Na podlagi te oznake se ločujejo konti terjatev in obveznosti.
 
|
 
|-
 
|Profitni center
 
|Obkljukamo, če želimo da je pri knjiženju obvezen vnos profitnega centra.
 
|
 
|-
 
|Valuta
 
|Pri deviznih kontih vpišemo šifro valute za konto.
 
|Valute
 
|-
 
|Vrsta partnerja
 
|Vpišemo vrsto poslovnega partnerja. Če je podatek vpisan, potem se pri knjiženju preverja, ali je partner, ki je knjižen, iste vrste, kot to določa konto.
 
|Vrste strank
 
|-
 
|Skupina kontov
 
|Če želimo konte uskupiniti, v to polje vpišemo šifro skupine kontov, ki jo določimo v šifrantu Skupine kontov.
 
|
 
|-
 
|Povezani konto
 
|Vpišemo povezani konto za avtomatsko zapiranje avansov.
 
|Kontni plan - obrazec.
 
|-
 
|Konto varščin
 
|Vpišemo konto varščin .
 
|Kontni plan - obrazec.
 
|-
 
|Sektor
 
|Vpišemo sektor - oznaka konta za statistiko finančnih računov.
 
|
 
|-
 
|Stran knjiženja
 
|Omogoči nastavitev strani knjiženja (Aktiven, pasiven).
 
|
 
|}
 
<br><br>
 
'''<u>Nasveti:</u>'''
 
Pri prenosu v glavno knjigo, se podatki ne prenesejo, če na kontu niso predvideni. Npr. tudi če imamo na vhodni fakturi vpisan vezni dokument – npr. delovni nalog, se pri prenosu fakture v glavno knjigo podatki o njem ne bodo prenesli, če v šifrantu Kontni plan za konto prenosa ne bo označeno, da je obvezen vezni dokument.
 

Trenutna redakcija s časom 16:43, 27. december 2024

Preusmeritev na: